Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8228045878 |
Číslo faktúry: | FD /0069/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefón Ocú - 2/19 |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.03.2019 |
Dátum úhrady: | 12.03.2019 |
Súbor: | FD_0069_19 |
Zverejnené: | 25.03.2019 |