Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8240658134 |
Číslo faktúry: | FD /0295/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefón Ocú - 8/19 |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.09.2019 |
Dátum úhrady: | 09.09.2019 |
Súbor: | FD_0295_19 |
Zverejnené: | 13.09.2019 |