Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 01:14.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4184222757
Číslo faktúry: FD /0170/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Prietrž
Dodávateľ: BVS
Adresa: Prešovská 48,82646 Bratislava 29
IČO: 35850370
Predmet: vodné KD - 8.2.-7.5.18
Fakturovaná suma s DPH: 23,58
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 14.05.2018
Dátum vystavenia: 07.05.2018
Dátum splatnosti: 21.05.2018
Dátum úhrady: 17.05.2018
Súbor: FD_0170_18
Zverejnené: 18.05.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov