Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21804017 |
Číslo faktúry: | FD /0132/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Technické služby Senica |
Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
IČO: | 36228443 |
Predmet: | vývoz VOK odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 55,61 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 09.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.04.2018 |
Dátum úhrady: | 19.04.2018 |
Súbor: | FD_0132_18 |
Zverejnené: | 18.05.2018 |