Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 20:07.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1905188243
Číslo faktúry: FD /0168/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Prietrž
Dodávateľ: DIGI Slovakia s.r.o
Adresa: Einsteinova 21/3692,85101 Bratislava
IČO: 35701722
Predmet: KBTV - popl. za digi 6/19
Fakturovaná suma s DPH: 12,60
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 24.05.2019
Dátum vystavenia: 23.05.2019
Dátum splatnosti: 10.06.2019
Dátum úhrady: 28.05.2019
Súbor: FD_0168_19
Zverejnené: 29.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov