Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0154/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Štefan Vacula SLOVEX |
Adresa: | Rovensko 37,90501 Senica |
IČO: | 43287247 |
Predmet: | ŠJ - potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.04.2022 |
Dátum vystavenia: | 26.04.2022 |
Dátum splatnosti: | 10.05.2022 |
Dátum úhrady: | 28.04.2022 |
Súbor: | FD_0154_22 |
Zverejnené: | 31.05.2022 |